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風險保證是一系列三大相互關聯但又截然不同的服務和能力組合:內部審計、業務控制與企業風險以及技術與業務韌性。該業務近年來已顯著成熟。我們的廣泛服務有助於董事會開始採取整體風險管理方法,從被動和合規驅動轉變為主動,並將其視為績效的策略驅動力。

組織不斷面臨新的和不斷演變的策略、技術、人才和聲譽風險,尤其是在中東地區,那裡面臨著重大的地緣政治和宏觀經濟挑戰。為了在這種不確定性中生存和發展,我們理解強大的企業風險流程至關重要,因為它們驅動業務控制。與其應對所有可能出現的風險,不如將它們視為一個整體來處理,從而從一致性和協調性中獲得最大價值,使您的業務幾乎能在任何環境下保持運營。

企業報告的確切定義因人而異。然而,在我們公司內部,我們使用「企業報告」一詞來指稱以下領域的報告的呈現和披露方面——與會計/衡量區分開來:綜合報告、財務報告、公司治理、高管薪酬、企業責任和敘述性報告。

首先,綜合報告是關於將組織當前決策與未來前景聯繫起來;將策略、風險、薪酬和績效聯繫起來;並認識到經濟、環境和社會是不可分割的,因此為理解組織在這些領域的績效所提供的信息需要被視為一個整體的一部分。綜合報告有助於董事會更清晰地看到他們面臨的問題,並使他們能夠更清晰、更有權威地向利益相關者解釋他們的業務理由。

資本市場是買賣股權和債務工具的市場。資本市場在資本供應者(如零售投資者和機構投資者)與資本使用者(如企業、政府和個人)之間進行儲蓄和投資的導流。資本市場對經濟的運作至關重要,因為資本是產生經濟產出的關鍵組成部分。資本市場包括初級市場(新股票和債券在此出售給投資者)和次級市場(交易現有證券)。

資本市場是促進金融工具買賣的廣泛市場類別。特別是,資本市場涉及兩類金融工具。這些是股權證券,通常稱為股票,以及債務證券,通常稱為債券。資本市場涉及發行股票和債券,期限為中期和長期,通常為一年或更長時間。

內部審計是對與公司運營相關的活動進行檢查、監控和分析,包括其業務結構、員工行為和信息系統。內部審計法規,例如 2002 年的《薩班斯-奧克斯利法案》,增加了公司進行內部審計的要求。審計是公司風險管理的重要組成部分,因為它們有助於在問題變得嚴重之前(例如試圖竊取知識產權)識別問題。

內部審計始於審計師評估當前流程和程序。然後,審計師分析結果並將其與內部控制目標進行比較。他確定結果是否符合內部政策和程序以及州和聯邦法律。最後,審計師編纂審計報告並提交給企業主。

在外部審計方面,有兩類不同的審計師。首先,有獨立工作的外部或法定審計師,他們負責評估財務報告;然後有外部成本審計師,他們評估成本報表和表格,以檢查是否存在錯誤或欺詐。這兩種類型的審計師都遵循一套與聘請他們工作的公司或組織不同的標準。

內部審計師,顧名思義,受僱於他們正在進行審計的公司或組織。內部審計師盡其所能,向董事會、經理和其他利益相關者提供有關其帳簿準確性和內部系統有效性的信息。顧問審計師雖然不為內部工作,但他們使用他們正在審計的公司標準,而不是一套獨立的標準。當組織沒有資源來審計其自身運營的某些部分時,就會使用這些類型的審計師。

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